Svar på dine vanlige spørsmål om innlemmelse

Innholdsfortegnelse:

Anonim

Kjenner du forskjellen mellom en S Corp og en C Corp? Har du noen gang lurt på om du skal danne en LLC for din bedrift eller hvor du skal innlemme? Eller er du kanskje ikke sikker på om du trenger å skape en ideell for dine aktiviteter? Dette er bare noen av de vanlige spørsmålene om innlemmelse.

Sett sammen nedenfor er alle svarene på de oftest stillte spørsmålene når det gjelder å inkorporere virksomheten din. Hvis du er en bedriftseier, les videre for å lære mer om de ulike forretningsstrukturene og hvordan du bør innlemme virksomheten din.

$config[code] not found

Ofte stilte spørsmål om innlemmelse

1. Hva er fordelene med inkorporering?

Hovedgrunnen til å innlemme (eller danne en LLC) er å minimere ditt personlige ansvar. Når virksomheten din er innlemmet (enten ved å danne en LLC eller Corporation), eksisterer den som en egen forretningsenhet. I hovedsak legger du en vegg som skiller dine personlige eiendeler fra noe i virksomheten.

Selvfølgelig er det også andre fordeler. Her er de viktigste grunnene til å inkludere:

1. Minimere ditt personlige ansvar og beskytte dine personlige eiendeler.

2.Få mer fleksibilitet når det gjelder skatter (snakk med CPA eller skatteadministrator for spesifikt råd om din personlige situasjon).

3. Øk troverdigheten til din småbedrift.

4. Legg til et lag av personvern (ikke bruk ditt personlige navn og hjemmeadresse for å representere virksomheten din).

5. Begynn å bygge din bedriftskreditt.

6. Beskytt firmaets navn og merkevare på statnivå.

2. Hva er ulempene med inkorporering?

Den eneste virkelige "ulempen" med å inkorporere er at du må operere virksomheten din på et høyere administrativt nivå enn du er vant til som eneeier. I tillegg kan inkorporering som en C Corporation resultere i høyere skatter for noen småbedriftsscenarier på grunn av dobbeltbeskatning.

Med en C Corporation må virksomheten betale skatt på eventuelle overskudd, og da eiers også beskattes når fortjeneste fordeles til dem. Selvfølgelig, hvis du ønsker å sette småbedriftsresultatet i din egen lomme, kan du ende opp med å betale mye for skatt. Men som det følgende spørsmålet viser, er det måter å unngå dobbeltbeskatning, mens du fortsatt får noen av fordelene ved innlemmelse.

3. Hva er forskjellen mellom en C Corp og en S Corp?

Som nevnt ovenfor er C Corporations skattestruktur ikke optimal for mange små bedrifter, siden bedriftseiere ofte blir beskattet to ganger på fortjenesten. Korporasjoner kan imidlertid velge for "S Corporation" skatt behandling. Ofte kalt en "gjennomgående" enhet, legger en S Corporation ikke sine egne skatter. Snarere fortjenes fortjeneste og tap av virksomheten og rapporteres om bedriftseierens personlige selvangivelse.

For å kvalifisere for S Corporation skatt behandling, må du fylle ut Form 2553 med IRS. Du må gjøre dette ikke mer enn 75 dager fra innlemmelsestidspunktet, eller ikke mer enn 75 dager fra begynnelsen av inneværende skatteår.

Vær oppmerksom på at ikke alle virksomheter kan kvalifisere til å være en S Corporation. For eksempel kan et S-selskap ikke ha over 100 aksjonærer, og aksjonærer må være amerikanske statsborgere eller innbyggere.

4. Hva er en LLC?

En LLC (Limited Liability Company) er en hybrid av en eneboliger / partnerskap og selskap. Denne strukturen er veldig populær blant små bedrifter, og med god grunn. The LLC begrenser eiers personlige ansvar, men krever ikke mye av selskapets tunge formalitet og papirarbeid. Dette gjør det til et godt valg for bedriftseiere som ønsker ansvarsbeskyttelse, men ønsker ikke å håndtere uttømmende møteminutter, tilleggsopplysninger eller annet papirarbeid du måtte arkivere som et selskap.

Du kan strukturere LLC til å bli beskattet som en S Corporation (som beskrevet ovenfor) der selskapets fortjeneste strømmer gjennom til eierne og beskattes på personlig inntektsrate.

5. Hva er et non-profit selskap?

Et nonprofit er opprettet for veldedige, pedagogiske eller andre formål (faktisk er det fem anerkjente formål: veldedighet, religiøs, vitenskapelig, pedagogisk og litterær). Nonprofits kan ikke være til fordel for eierne: Alle penger over driftskostnader må brukes til å fremme målene for ideen. Dette tillater ideelle organisasjoner å drive skattefri. Godkjenning er nødvendig både på statlig og føderalt nivå (IRS).

Akkurat som med andre selskaper eller LLCs, tilbyr et ideell selskap et bedriftsskjold som bidrar til å beskytte personlige eiendeler til ideell interessent. I de fleste tilfeller, så lenge den juridiske strukturen forblir riktig, er interessenter av ideelle organisasjoner immun mot individuelle ansvar.

6. Hvor skal jeg innlemme?

Du hører ofte om selskaper som innlemmer i Delaware, Wyoming eller Nevada. Det er fordi Delaware tilbyr fleksible, pro-business vedtekter, mens Wyoming og Nevada har lave arkiveringsavgifter, så vel som ingen statlig selskapsinntekt, franchise eller personlig inntektsskatt.

Men som en generell tommelfingerregel, hvis bedriften din har færre enn fem aksjonærer, bør du innlemme i staten der du faktisk bor eller hvor bedriften din har en fysisk tilstedeværelse (for eksempel et kontor.) Når du innlemmer i en annen Meld fra din fysiske tilstedeværelse, du må håndtere ekstra avgifter og papirarbeid, siden du regnes som "operert ut av staten". Og for de fleste små bedrifter er det ikke bare verdt det som er lagt til.

7. Når er den beste tiden å innlemme?

I de fleste tilfeller er det best å innlemme eller danne en LLC så snart som mulig. Tross alt er hovedfordelen ansvarbeskyttelse og ved å vente på å innlemme, kan du utsette deg for ansvar.

Husk at selskapets startdato ikke er retroaktiv. Dette innebærer vanligvis å sende inn to virksomhetsrapporter for året. For eksempel, hvis ditt firma ble dannet 1. juni, må du arkivere som eneeier (eller hva din tidligere enhet kan ha vært) fra 1. januar til 31. mai og deretter fil som et selskap fra 1. juni til desember 31.

8. Hvordan kan jeg innlemme?

Det er tre vanlige metoder for å inkorporere eller danne en LLC. Hver har sine fordeler og ulemper, avhengig av dine behov:

  • Gjør det selv: DIY er den laveste kostemetoden, men du må gjøre alt selv. Dette er det beste alternativet hvis du er mer interessert i å spare penger enn tid. Med denne ruten må du kunne håndtere mange detaljer og vilkårlige regler.
  • Online juridisk arkiveringstjeneste: Dette alternativet er litt dyrere enn DIY. En elektronisk juridisk arkiveringstjeneste fullfører og legger dokumentasjonen for deg. Som alle juridiske dokumenter er vedtektene og søknaden full av kjedelige detaljer. En profesjonell tjeneste kan sørge for at søknaden din er gjort riktig og behandlet jevnt.
  • Advokat: Dette er det dyreste alternativet, men kan være nødvendig i visse situasjoner. For eksempel, hvis du har komplekse krav til hvordan beholdningen skal tildeles eller du jobber med millioner av dollar, bør du henvende deg til ekspertråd.

Uansett hvilken metode du velger, vil du kanskje snakke med en skattemessig for å finne ut hvilken forretningsstruktur som vil være best for dine spesielle forhold.

Mer i: Inkorporering 4 Kommentarer ▼